Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
Haushaltsdiagramm
-498.601,88 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-498.601,88 €
60,09%
-197.856,71 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-197.856,71 €
23,85%
-91.814,28 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
-91.814,28 €
11,07%
-25.709,52 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-25.709,52 €
3,10%
-15.727,04 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-15.727,04 €
1,90%
Die Summe entspricht Zeile 19 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
01: Steuern und ähnliche Abgaben | 0 € |
02: Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500.680 € |
03: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.869,01 € |
04: Sonstige Transfererträge | 0 € |
05: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 € |
06: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 € |
07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.667,04 € |
08: Zinsen und ähnliche Erträge | 0 € |
09: Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.840 € |
10: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 517.656,05 € |
12: Personalaufwendungen | -197.856,71 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -498.601,88 € |
15: Abschreibungen | -91.814,28 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -15.727,04 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.709,52 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -829.709,43 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -312.053,38 € |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -312.053,38 € |